|  | Faktúra | 1202509040 | Prenájom Displeja 8/25 | 71,34 | s DPH |  |  | 04.09.2025 | Z+M servis a.s.  Bratislava | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 08.09.2025 | 30.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 1008635702 | Pevná linka 8/25 | 40,79 | s DPH |  |  | 04.09.2025 | Slovak Telekom  a.s  Bratislava | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 04.09.2025 | 30.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2501404044 | Potraviny | 381,59 | s DPH |  |  | 03.09.2025 | ATC Zvolen | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 08.09.2025 | 25.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 202500014 | Záložný akumulátor | 120,00 | s DPH |  |  | 03.09.2025 | Bc. Jaroslav Ondrejčík, Turčiansky Peter | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 04.09.2025 | 30.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 8670419551 | Plyn 9/2025 | 2 033,00 | s DPH |  |  | 02.09.2025 | SPP a.s. Bratislava | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 02.09.2025 | 30.09.2025 | 
					
						|   | Zmluva | 15/2025 | Preberací protokol č. 089/Materiálno-technické vybavenie |  | s DPH |  |  | 02.09.2025 | FLEX-IT s.r.o. Mgr.Simona Nemcová, Bratislava/dodávateľ | Základná škola Slovenské Pravno 366 /ako nadobúdateľ/ | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ |  | 17.10.2025 | 
					
						|   | Zmluva | 13/2025 | Zmluva o poskytovaní služieb/hlasové služby/ |  | s DPH |  |  | 01.09.2025 | Slovak Telekom  a.s  Bratislava | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ |  | 08.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 20250205 | Služby zodpovednosti 8/25 | 35,00 | s DPH |  |  | 01.09.2025 | MOIRA - AISA,     Martin | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 02.09.2025 | 30.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2507445 | Učebnice - dotácia | 656,00 | s DPH |  |  | 01.09.2025 | Richard Šrobár, Martin | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 02.09.2025 | 30.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 20250757 | Učebnice - dotácia | 530,80 | s DPH |  |  | 28.08.2025 | LIBERA  TERRA, Bratislava | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 02.09.2025 | 30.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 9125006735 | aSc - dochádzka | 43,00 | s DPH |  |  | 28.08.2025 | aSc s.r.o. Bratislava | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 02.09.2025 | 30.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 202507158 | Potraviny | 333,20 | s DPH |  |  | 27.08.2025 | Frape catering, Trnava | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 202507233 | Potraviny | 675,47 | s DPH |  |  | 27.08.2025 | QUALITED, Galanta | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025003487 | Potraviny | 688,91 | s DPH |  |  | 26.08.2025 | B. Šesták, Galanta | Základná škola,  Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 
					
						|   | Zmluva | 12/2025 | Zmluva o poskytnutí platobných služieb |  | s DPH |  |  | 25.08.2025 | BLIK SK, Bratislava  Ing. Požgay | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ |  | 04.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 251352 | Potraviny | 425,80 | s DPH |  |  | 25.08.2025 | T-613 Prievidza | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 7957606216 | Elektrika 8/25 +/platby po splatnosi 2023,2024,2025 | 1 264,43 | s DPH |  |  | 21.08.2025 | SSE a.s. Žilina | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 22.08.2025 | 30.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2025112 | Agenda 8/25  Mzdy 7/25 | 655,00 | s DPH |  |  | 21.08.2025 | SUBAKO SK  Martin | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 22.08.2025 | 30.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 25250245 | Servis plynovej kotolne | 116,85 | s DPH |  |  | 18.08.2025 | Plyn - elektro J.HERMAN, Čadca | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 20.08.2025 | 20.08.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 9255489915 | Elektrika 7/2025 nedoplatok | 370,37 | s DPH |  |  | 18.08.2025 | SSE a.s. Žilina | Základná škola Slovenské Pravno 366 | Mgr. Andrea Vrtíková | riaditeľ | 22.08.2025 | 30.09.2025 |