|   | Faktúra | 7100735233 | Služobný mobil - úhrada | 13,04 | s DPH |  |  | 27.01.2011 | T-Mobile | ZŠ Slovenské Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 08/2011-35 | Kontrola kotolní na ZŠ | 99,50 | s DPH | zmluva |  | 07.10.2011 | J.Junas, Martin | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 9730035140 | Telefón 8/2011 | 37,75 | s DPH | zmluva |  | 12.09.2011 | T-Com | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 6216732117 | Elektrika 8/2011 preplatok | 550,11 | s DPH | zmluva |  | 20.09.2011 | Energetika | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 174/2011 | Služby BOZ 7-9/2011 | 174,-€ | s DPH | zmluva |  | 19.09.2011 | Ing.Mercelová, Sučany | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 2370911 | Kontrola výťahu v ŠJ | 28,80 | s DPH | zmluva |  | 28.09.2011 | ELVILA  Martin | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 201119 | Hmotná núdza žiakov 9/2011 | 50,-€ | s DPH | zmluva |  | 07.10.2011 | ŠJ Slov.Pravno | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 201120 | Príspevok zamestnávateľa SF 9/2011 | 52,20 | s DPH | zmluva |  | 07.10.2011 | ŠJ Slov.Pravno | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 201121 | Príspevok zamestn. 9/2011 | 323,64 | s DPH | zmluva |  | 07.10.2011 | ZŠ Sl.Pravno | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 0332/2011 | Čistiace prostriedky | 321,66 | s DPH | zmluva |  | 07.10.2011 | GA Spol. Trenč.Teplá | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 110799 | Koncoročné posedenie pracovn./nákup potr./ | 49,03 | s DPH | zmluva |  | 12.09.2011 | Borko Prievidza | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 201117748 | Virtuálna knižnica 9/2011 | 9,96 | s DPH | zmluva |  | 07.10.2011 | Komenský Košice | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 7109588690 | Mobil | 15,94 | s DPH | zmluva |  | 07.10.2011 | T-Mobile | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 6216732118 | Elektrika 01.9.-30.9.2011 | 211,72 | s DPH | Zmluva |  | 17.10.2011 | Energetika | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 9731039372 | Telefón 9/2011 | 50,87 | s DPH | zmluva |  | 17.10.2011 | T-Com | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 11100849 | Hmotná núdza-školské potreby 1.polrok 2011/2012 | 83,-€ | s DPH | zmluva |  | 26.10.2011 | Meggy Jelenec | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Zmluva |  | Záujmová činnosť žiakov - spolupráca s ABC Košťany n.Turcom |  | s DPH |  |  | 26.10.2011 | Súkr.centr.ABC Košťany | ZŠ Sl.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Zmluva | 001542 | Diktáty z Jazyka ruského | 8,- | s DPH |  |  | 23.11.2011 | TAKTIK Košice | ZŠ Slov.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 201123 | Sociálny fond 10/2011 | 56,40 | s DPH | 118/2011 |  | 25.11.2011 | ZŠ Slov.Pravno | ZŠ Slov.Pravno |  |  |  |  | 
					
						|   | Faktúra | 2370911 | Kontrola výťahu v ŠJ | 28,80 | s DPH | 104/2011 |  | 26.10.2011 | EL Vila  Martin | ZŠ Slov.Pravno |  |  |  |  |