Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 12/2025 Zmluva o poskytnutí platobných služieb s DPH 25.08.2025 BLIK SK, Bratislava Ing. Požgay Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 04.09.2025
Faktúra 25250245 Servis plynovej kotolne 116,85 s DPH 18.08.2025 Plyn - elektro J.HERMAN, Čadca Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 20.08.2025 20.08.2025
Faktúra 0252677828 Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD 44,06 s DPH 11.08.2025 ORANGE a s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 11.08.2025 20.08.2025
Faktúra 925081269 Príbor do ŠJ 32,20 s DPH 11.08.2025 GASTROKUCHYNE SK Bardejov Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 11.08.2025 20.08.2025
Faktúra 1202508170 Prenájom displeja 7/2025 71,34 s DPH 08.08.2025 Z+M servis a.s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 20.08.2025 20.08.2025
Faktúra 20250129 Služby zodpovednej osoby 7/2025 35,00 s DPH 07.08.2025 MOIRA - AISA, spol.s.r.o. Martin, Barbora Plavcová Gombárska /ako poskytovateľ/ Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 07.08.2025 20.08.2025
Faktúra 25250237 Servis plynových kotlov 350,55 s DPH 06.08.2025 Plyn - elektro J.HERMAN, Čadca Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 06.08.2025 20.08.2025
Faktúra 1008635702 Pevná linka 7/2025 40,79 s DPH 06.08.2025 Slovak Telekom a.s Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 06.08.2025 19.08.2025
Faktúra 8670373001 Plyn 8/2025 2 033,00 s DPH 06.08.2025 SPP a.s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 06.08.2025 19.08.2025
Faktúra 240420015 Poistka Pro-Fi 339,58 s DPH 25.07.2025 GENERALI poisťovňa, Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 28.07.2025 19.08.2025
Faktúra 8412502259 Účt.služby 7-9/2025 77,49 s DPH 21.07.2025 VEMA - SEYFOR Sk Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 21.07.2025 20.08.2025
Faktúra 0252677828 Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD 78,78 s DPH 21.07.2025 ORANGE a s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 28.07.2025 19.08.2025
Faktúra 92547334978 Elektrika 6/2025+upom. 1 104,69 s DPH 16.07.2025 SSE a.s. Žilina Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 06.08.2025 19.08.2025
Faktúra 2025067 Účto 4-5/2025 1 255,00 s DPH 11.07.2025 SUBAKO SK Martin Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 21.07.2025 19.08.2025
Faktúra 1008635702 Pevná linka 6/2025 40,79 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom a.s Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 07.07.2025 19.08.2025
Faktúra 8422501312 Služby účto 4-5/2025 6,63 s DPH 04.07.2025 VEMA - SEYFOR Sk Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 07.07.2025 31.07.2025
Faktúra 202504198 Zdravotná služba 1-6/2025 81,55 s DPH 03.07.2025 BOZPO Prievidza Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 07.07.2025 31.07.2025
Faktúra 2504198 Účtovný program URBIS 01.7.-30.9.2025 121,73 s DPH 03.07.2025 MADE, Banská Bystrica Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 28.07.2025 19.08.2025
Faktúra 1202506743 Prenájom displeja 6/2025 71,34 s DPH 03.07.2025 Z+M servis a.s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 07.07.2025 31.07.2025
Faktúra 20065781 Bezpečnostná SIM karta 13,67 s DPH 03.07.2025 JABLOTRON - Žilina Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 07.07.2025 31.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3703